中国内部审计杂志订阅2020年4期杂志目录
来源:爱游戏官方网站入口    发布时间:2024-04-22 21:03:50

  《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。是各行各业内部审计机构开展内部审计工作的得力助手;是广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物;是企业、事业单位领导和管理人员、财会人员加强管理、提高效益的良师益友;也是财经界、大专院校审计理论研究者重要的信息源及资料源。

  20年,注定是不平静的一年。尚未结束的新冠肺炎疫情冲击了国际秩序,影响着人们的生活轨迹。 抗击疫情,成为全世界人义不容辞的责任和选择。当白衣天使奋战在第一线治病救人时...

  [编者按]每场灾难,都会改变人们的意识和行为。在这场没有硝烟的抗疫战场上...

  [摘要]本文以抗击新型冠状病毒肺炎疫情为例,分析商业银行内部审计在保障银行体系有效运行方面发挥的作用,在此基础上,思考改进和完善商业银行内审应对重大突发事件的有效途径...

  [摘要]本文结合疫情防控形势,对基层单位风险管理工作进行了认真思考,希望引起相关方面的重视。 [关键词]疫情 风险 管理 控制 年以来,新型冠状病毒肺炎疫情牵动着全国人民的 心...

  [摘要]新型冠状病毒肺炎疫情对企业返工复工带来了挑战,也对企业内部审计工作提出新要求。本文分析新冠肺炎疫情对企业内部审计工作造成的不利,并提出保障企业内部...

  [摘要]本文以推进医疗改革、完善医院内部管理为目标,深入分析内部审计职能定位与生物学“特应性免疫”机制间的相似及具体作用原理,着重分析...

  部审计是人民银行治理结构中的内生风险管 控机制,要发挥好内部审计在人民银行防范风险和高效履职中的作用,需格外的重视审计察觉缺陷的整改工作。审计整改是指被审计单位依据审计作出的处理决定或意见,对存在的违反法律和法规制度问题、内部控制缺陷和风险管理...

  [摘要]本文以审计整改面临的困难及整改信息化应用发展的新趋势为切入点,研究探索搭建审计整改监控信息系统或在审计信息系统增加...

  [摘要]本文通过一系列分析内部审计应用区块链的核心机理,探讨构建集团企业区块链内部审计的抽象逻辑与具体应用两个架构,并提出采用指标分析法对质量、效率与可持续性进行绩效评估,以促进内部审计成果运用,进一步促进集团企业高水平质量的发展。 [关键词]区块链 ...

  [摘要]商业银行非结构化数据的增多,给审计工作带来诸多挑战,面对审计风险的提高,内部审计需要重新审视传统的...

  [摘要]本文探索加密技术在大数据审计中的实践应用,设计了一种基于加密技术的非现场数据审计方法,以确保...

  [摘要]加强国有企业“三重一大”监督管理是提升国有企业未来的发展质量、防范重大风险的有效途径。本文从分析“三重一大”管理存在的问题出发,提出深入有效开展“三重一大”审计监督的思路与方法。 [关键词]国有企业 三重一大 审计思路 ...

  [摘要]本文以Bow-tie模型为基础,借鉴工业部门风险分析方法,建立基于Bow-tie模型的模糊贝叶斯网络风险评估框架,实现从静态层次分析向动态网络推理转变、从风险评估向风险预测深化、从风险发生前评估向风险发生后分析发展,为内部审计职能拓...

  [摘要]在内部审计监督指导力度不断加大的背景下,人力资源管理审计通过多维度、智能化数据分析,创新人力资源审计方法,完善数字化...

  [摘要]委派财务负责人是公司集团对所属企业监督管理的重要方式。本文从厘清公司集团委派制下的财务负责人经济责任出发,探讨建立相應的...

  [摘要]为强化企业内部监督,发挥内部审计在防范重大风险中的作用,本文基于多年实践,从审计视角对国企改革不同阶段的风险做多元化的分析并提出應对措施...

  现审计全覆盖是党中央提出的明确要求,国 有公司实现内部审计全覆盖对维护国有资产安全、实现国有资产...

  [摘要]本文通过对已实施的经济责任审计项目进行梳理,总结内部审计在促进问题整改、建章立制、效益提升及发挥监督合力、威慑作用等方面取得的成果和经验,反映了内部...

  [摘要]审计结果运用是内部审计实现价值增值的有效手段。北京首都创业集团有限公司审计部通过开展对历史遗留问题的专项...

  [摘要]本文以不良贷款审计项目为例,总结和提炼浙江某农商行在审计结果综合运用方面的经验和做法...

  年来,我国商业银行贸易融资业务规模不断 扩大,作为国际结算的派生业务,贸易融资具有盈利高、成本低、范围广等特点,不仅能为商业银行带来融资利息收入,还有各类中间业务收入...

  [摘要]本文对国家审计资源整合的必要性和可行性做多元化的分析,并从整合主体、整合内容、整合路径及整合方式四个方面做...

  [摘要]资源环境审计能有效促进政府及相关单位牢固树立绿色发展理念,切实履行资源环境监管职责。资源环境...

  [摘要]本文重点介绍了质量控制体系建设的六个步骤,并以某会计师事务所质量控制体系建设为例进行关键步骤示例。 [关键词]质量控制 体系 风险评估 程序 问责 19年长期资金市场监管环境发生明显变化,风险 集中暴露。经济周期...

  [摘要]内部控制是风险管理的重要手段,有效的内部控制可以大幅度降低税务风险的发生。本文从内部控制视角构建中小企业税务风险管理体系,达到全员参与战略管理、运营管理和日常管理等涉税事项控制的目的,将税务风险管理贯穿生产经营全过程。 [关键词]中小...

  春的风,薄凉中透着淡淡的清香,那是马路两边绵延无际的香樟树在蜕变,零落了一地深 紫色,熟透的小小果实和经历冬霜的老叶子,黄色、红色、深绿色,随风飘荡着阵阵木香。 一天、二天……踩着落叶和一粒粒落籽,走过一条条街道,伴着早春的晨雾,望着傍晚的...